4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2015 ATÉ 06/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 06/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 11ª 
PARCELA PERÍODO 01/09 A 30/09/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,85
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
16.241,09
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
16.241,09
63
443/063-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
16.241,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.241,09
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
17.795,52
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
17.795,52
280
444/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
17.795,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.795,52
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
788,00
4
449/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
91,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
99,50
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
99,50
4
587/027-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
99,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-8,02
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-8,02
4
587/027-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 587/27-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-8,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8,02
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
4
588/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
4
588/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
400.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
400.000,00
400.000,00
351120200
O
0,00
5812
777/000-2015       
400.000,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANFERÊNCIA - DATA 06/10/2015 (COMPLEMENTO DECENDIAL 21 A 30/09/2015) - 
SAÚDE
Vl.Total:
400.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
719,01
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
778/000-2015       
719,01
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1803 - R$ 16.341,09
Vl.Total:
719,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
862,79
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
779/000-2015       
862,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1804 - R$ 19.608,89
Vl.Total:
862,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
732,06
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
780/000-2015       
732,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1802 - R$ 16.637,71
Vl.Total:
732,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/035-2015       
82,90
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
536,68
636
877/063-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
536,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
536,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2015 ATÉ 06/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
342,96
636
879/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
342,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,96
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
-10.227,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/000-2015 - 01
-10.227,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1685/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PREGÃO
Vl.Total:
-10.227,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
36,50
400
3481/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - TORPEDO VERDE COM LACRE DE SEGURANÇA - PARA USO 
DO SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES, SETEMBRO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,50
Un.:
M3
Quantidade:
1,0000
36,50
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
2.148,93
413
3965/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
98,82
Un.:
SV
Quantidade:
61,0000
1,62
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA
318,24
SV
221,0000
1,44
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES
83,16
SV
27,0000
3,08
4 - EXAME DE URINA TIPO I
286,00
SV
88,0000
3,25
5 - EXAME DE ACIDO URICO
319,14
SV
197,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
30,90
SV
10,0000
3,09
7 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
42,12
SV
26,0000
1,62
9 - EXAME DE BETA HCG
158,76
SV
27,0000
5,88
10 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS
7,08
SV
4,0000
1,77
12 - EXAME DE MAGNESIO
10,62
SV
6,0000
1,77
13 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
15,24
SV
3,0000
5,08
14 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
2,49
15 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
8,78
16 - EXAME DE UROCULTURA
4,95
SV
1,0000
4,95
17 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
2,40
18 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
SETEMBRO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
16,30
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
2.040,00
320
5578/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Un.:
M3
Quantidade:
200,0000
10,20
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
16.341,09
172
5778/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. 1ª  MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO - 
CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA JD BRASIL - C/C 305-9 CEF - SEC. TRÂNSITO
Vl.Total:
16.341,09
Un.:
%
Quantidade:
20,1600
810,65
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
342,96
766
5808/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
342,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,96
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
16.637,71
5002
5996/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA 
JD BRASIL - C/C 305-9 CEF - SEC. TRÂNSITO
Vl.Total:
16.637,71
Un.:
%
Quantidade:
20,5200
810,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2015 ATÉ 06/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
278
6616/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - REF. 
11ª PARCELA PERÍODO 03/09/15 A 02/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
8.972,30
51
7576/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.972,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.972,30
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
45.400,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
45.400,00
553
7669/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
45.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.400,00
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
342,96
731
8664/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
342,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,96
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
297,80
731
8666/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
297,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,80
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
11.025,38
323
8713/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
794,20
Un.:
SV
Quantidade:
220,0000
3,61
2 - EXAME DE URINA TIPO I
1.618,50
SV
498,0000
3,25
3 - EXAME DE ACIDO URICO
228,42
SV
141,0000
1,62
4 - EXAME DE CREATININA
743,58
SV
459,0000
1,62
5 - EXAME DE TGO
554,40
SV
315,0000
1,76
6 - EXAME DE TGP
552,64
SV
314,0000
1,76
7 - EXAME DE SODIO
307,80
SV
190,0000
1,62
8 - EXAME DE POTASSIO
311,04
SV
192,0000
1,62
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
SETEMBRO/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5.914,80
SV
424,0000
13,95
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.494,65
433
8850/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
570,72
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
436,37
SV
11,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
SETEMBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
487,56
SV
12,0000
40,63
0,00
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
338,08
341
9495/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" 
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
57,04
8,0000
7,13
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-43,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015 - 01
-43,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9581/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA A MERCADORIA NO ATO DA 
ENTREGA
Vl.Total:
-43,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
8208/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
9749/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2015 ATÉ 06/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-3.200,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
9781/000-2015 - 01
-3.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9781/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA SOLICITOU CANCELAMENTO DO ÍTEM NO 
PREGÃO 037/15 E O JURÍDICO DEU PARECER FAVORÁVEL
Vl.Total:
-3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
57.100,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
0,00
107
10667/000-2015       
57.100,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 760067/2011 - SEGUNDO 
TEMPO - CONTA CEF - AG. 0903/006/000330-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇàDA PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
57.034,64
107
10667/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 760067/2011 - SEGUNDO TEMPO - CONTA 
CEF - AG. 0903/006/000330-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
57.034,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.034,64
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,73
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10668/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 250,73 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,73
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
0,00
9004/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
315,97
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
10669/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO BRASTON HOTEL EM SÃO 
PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2015 ÀS 08h00, RETORNO: 08/10/2015 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
9005/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
10670/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 18h35 - VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
9006/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
196,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
097.885.668-63
0,00
410
10671/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB, MARIAH DIB, JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO E 
MARGARIDA DOS REIS PINTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP E BUSCAR USUÁRIA TEREZINHA DE JESUS SEABRA LIMA NO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 02/09/15 ÀS 20h00 - RETORNO: 03/09/15 ÀS 23h30 - RECURSO MAC - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
494,00
0,00
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
0,00
742
10672/000-2015       
494,00
Item:
1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - NARDELLI NRT 003 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA 
SECRETARIA, OFICNAS, WORKSHOPS, PALESTRAS - CULTURA
Vl.Total:
494,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
892,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
10673/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
892,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
0,00
8993/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
317,40
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
0,00
797
10674/000-2015       
26,45
Item:
1 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA. PESO 01KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM CURSO 
DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
317,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
8746/2015
Dispensa
ENESIO COELHO 24654401873
5.870,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
13.764.051/0001-31
0,00
731
10675/000-2015       
5.870,00
Item:
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - DISP. DE 
LIC. 042/2015 - CONTRATO 100/2015 - CULTURA
Vl.Total:
5.870,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9003/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
49,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
10676/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 01/10/2015, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2015 ATÉ 06/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9011/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
1.368,03
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
10677/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE 
DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS NO NOVO SNCR - SAÍDA: 18/10/15 ÀS 
15h00, RETORNO: 23/10/15 ÀS 23h00 - GABINETE
981,60
5,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Outubro de 2015.